Tag Archives: declaratia 390

Declaratiile 390 VIES, 394 si Chestionarul pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania: termen depunere 28.12.2015

Intrucat ziua de 25 decembrie 2015 este zi de sarbatoare legala, obligatiile declarative scadente la data mentionata si care nu reprezinta creante fiscale trebuie indeplinite pana luni, 28 decembrie 2015.

Astfel, pana la data de 28 decembrie 2015 trebuie depuse la unitatile teritoriale ANAF (online sau la ghiseu, dupa caz) urmatoarele declaratii:
– Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare pentru luna trecuta – Formular 390 VIES;
– Declaratia informativa privind livrarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente – Formular 394;
– Depunerea Chestionarului pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania.

Declaratii fiscale cu termen de depunere iulie 2014

ANAF informeaza ca, in luna mai 2014, trebuie depuse la Fisc, dupa caz, documentele precizate mai jos:

Sinteza saptamanii 31 martie – 4 aprilie (Bilant la 31.12.2013: pdf-ul inteligent a fost actualizat in 02.04.2014, Declaratii fiscale cu termen de depunere APRILIE 2014…)

In materialul de fata va prezentam cele mai importante articole din saptamana recent incheiata.

Declaratii fiscale cu termen de depunere APRILIE 2014

In luna aprilie 2014 trebuie depuse la organul fiscal teritorial, dupa caz, urmatoarele declaratii:

Declaratia 390: programul s-a actualizat in 24.01.2014

PDF-ul inteligent pentru generarea Declaratiei 390 – Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri, conform OPANAF nr.76/21.01.2010, a fost actualizat in data de 24.01.2014, cu versiunea 1.0.9.

Actualizarea Declaratiei 390 prin versiunea 1.0.9/24.01.2013: modificare sigla ANAF.

Descarca de aici aplicatia noua pentru generarea declaratiei 390.

Obligatii declarative cu termene in luna noiembrie 2013

ANAF  informeaza ca, in luna noiembrie 2013, trebuie depuse la Fisc, dupa caz, documentele precizate mai jos.

Pana la 7 noiembrie a.c. inclusiv:

Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, formular 092. Se depune de catre persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in luna octombrie 2013 si sunt obligate sa-si modifice perioada fiscala devenind platitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009.

16 august – termen limita pentru depunerea unor obligatii fiscale. Vezi aici care sunt acestea

Intrucat 15 august 2011 este zi nelucratoare, marti, 16 august 2011, este termenul pentru depunerea la Fisc a urmatoarelor declaratii:

390 VIES – Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri (OPANAF 76/2010)
Formularul 390 se depune lunar de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA care au efectuat livrari, achizitii in tarile membre ale Uniunii Europene, sau livrari si achizitii in cadrul unei operatiuni triunghiulare – art. 156 indice 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si de prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 76/2010.

Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice, se editeaza in doua exemplare (1 exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic si 1 exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila).

Declaratia recapitulativa se depune prin una din metodele: la registratura organului fiscal competent; la posta, cu confirmare de primire; prin SEN (Sistemul Electronic National) numai dupa detinerea unui certificat electronic; prin completare, pe pagina de web a ANAF.
Vezi Program.

Raportarile contabile la 30 iunie 2011 (Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, OMFP nr.2234/2011).
Au obligatia depunerii raportarilor contabile la 30 iunie 2011 operatorii economici care, in exercitiul financiar precedent, au inregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro.
Vezi Program.

Declaratia Intrastat

Maine, 15 iunie – termen limita pentru depunerea unor obligatii fiscale. Vezi aici care sunt acestea

Maine, 15 iunie 2011, este termenul pentru depunerea la Fisc a urmatoarelor declaratii:

390 VIES – Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri (OPANAF 76/2010)

Formularul 390 se depune lunar de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA care au efectuat livrari, achizitii in tarile membre ale Uniunii Europene, sau livrari si achizitii in cadrul unei operatiuni triunghiulare – art. 156 indice 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si de prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 76/2010.

Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice, se editeaza in doua exemplare (1 exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic si 1 exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila).

Declaratia recapitulativa se depune prin una din metodele: la registratura organului fiscal competent; la posta, cu confirmare de primire; prin SEN (Sistemul Electronic National) numai dupa detinerea unui certificat electronic; prin completare, pe pagina de web a ANAF.

Vezi Program.

Declaratia Intrastat

Atentie! Aplicatiei pentru Formularul 390 VIES i s-a adus o noua corectie in 15.04.2010

Aplicatiei pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru “390 VIES – Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri” conform cu OPANAF nr.76/ 21.01.2010 i s-a adus o noua corectie in data de 15.04.2010.

Modificarea adusa:
– vers.1.0.2/15.04.2010 – corectie in prima inregistrare si in nume fisier text pentru unitatea fiscala (luna 1-9 sa contina 0 in fata).
Modificarea adusa prin ultima versiune poate fi vazut daca selectati din aplicatie “Vers.1.0.2/2010”.

Descarca de aici aplicatia noua

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.